国务院国资委成立审计工作领导小组 小组第一次会议部署工作任务

作者 郭梓维

国资委93日消息,为贯彻落实党中央、国务院关于审计工作的决策部署,进一步加强委内审计工作的组织领导和统筹协调,做好各项审计工作,727日国资委成立了党委书记郝鹏为组长、副主任袁野为副组长、8个厅局为成员单位的国资委审计工作领导小组。近日,袁野副主任受郝鹏书记委托主持召开了领导小组第一次会议。

会议梳理了国资委审计相关工作情况,明确了委内审计工作运行机制,研究部署了近期需落实的审计工作任务。参会的各成员单位负责人围绕近期主要工作任务,汇报交流了有关工作考虑和计划安排。

袁野副主任作会议总结讲话,对做好审计工作提出明确要求:

一是充分认识到审计是党和国家监督体系的重要组成部分,增强抓好审计发现问题整改工作的自觉性和主动性;

二是借审计整改的“东风”,促进中央企业提质增效稳增长,实现“两个力争”目标;

三是举一反三,完善国资监管制度,落实审计发现问题整改工作的长效机制;

四是推动各方面监督力量有效贯通,增强工作合力;

五是扎实开展整改工作,确保按时保质完成各项审计工作任务。

今年3月,国资委印发了《关于做好2020年中央企业内部审计工作有关事项的通知》,要求各中央企业按照《关于进一步加强中央企业内部审计工作的通知》要求,建立健全审计部门向董事会负责的工作机制,强化董事长或主要负责人分管职责和董事会审计委员会对内部审计工作的管理和指导职责,从管理体制上保障内部审计独立性和权威性,准确界定内部审计监督职责边界,确保内部审计部门客观、公正、有效开展审计监督工作。

并强调,各中央企业要严格落实年度审计工作计划,认真组织开展经济责任审计、管理审计、专项审计、境外审计等各类审计,并通过现场检查或跟踪审计等方式加强审计发现问题整改落实工作,积极推动国资监管各项重点工作任务落实落地。